Casi siempre sí.
Si está declarando impuestos porque tenía otros ingresos, como ingresos laborales o está presentando junto con un cónyuge, entonces debe informar los ingresos / pérdidas comerciales en su declaración, independientemente de la cantidad de ingresos que haya obtenido. La única vez que no reportaría los ingresos / pérdidas comerciales, es si no participó en ninguna actividad comercial ese año.
Si su única fuente de ingresos fue el negocio, presentará una sola declaración y no se le aplicará ningún otro requisito de presentación, entonces solo necesita presentar una declaración de impuestos si tenía $ 400 o más en ingresos netos de trabajo por cuenta propia (ingresos - gastos).
Puede ser tentador decir: "No gané tanto el año pasado, así que no presentaré". Sin embargo, tenga en cuenta que si ganó más de $ 400, y no presenta una declaración de impuestos e informa esos ingresos, podría ser acusado por evasión de impuestos y fraude.
Siempre es mejor presentar una declaración de impuestos, incluso si su negocio no obtuvo ingresos. La presentación de una declaración de impuestos inicia el reloj cuando el gobierno puede auditarlo. El IRS solo tiene 3 años para auditar las declaraciones de impuestos (excepto en casos de fraude) a partir de la fecha en que se presenta la declaración. Si no presenta una declaración de impuestos en absoluto, entonces el estatuto de limitación no comienza a correr y puede ser auditado indefinidamente.
Además, tenga en cuenta que si su empresa recibió algún formulario de impuestos (1099NEC, 1099MISC, etc.), también lo hizo el IRS. Si no presenta una declaración de impuestos, pueden presentar una por usted, informando los ingresos en esos formularios sin ajuste por gastos. Por lo tanto, siempre es mejor presentar una declaración de impuestos y luego esperar y ver si el gobierno lo hará por usted.
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